W całym zeszłym roku grupa miała 3,05 mld zł obrotów, 526 mln zł zysku operacyjnego i 373 mln zł zysku netto. Dane były odpowiednio o: 10 proc., 6,3 proc. i 16 proc. lepsze niż w 2008 r. Wskaźnik rentowności operacyjnej sięgnął 17 proc., a netto 12,2 proc.

Wzrost obrotów, czego nie ukrywa zarząd Asseco Poland, był pochodną dalszej rozbudowy grupy kapitałowej. W zeszłym roku informatyczna grupa powiększyła się m.in. o polskie spółki: SI Kapitał, Alatus i Otago. Na zakupy za granicą polska firma wydała ok. 120 mln zł. Za te pieniądze nabyła hiszpańskie firmy: Raxon Informatica i Terminal Systems AS oraz duńską IT Practice A/S.

Pozytywnie na wskaźniki dotyczące marż wpływały w 2009 r. zmiany w strukturze sprzedaży. Oprogramowanie własne i związane z nimi usługi zapewniły grupie aż 1,68 mld zł przychodów, czyli 55,8 proc. wszystkich. Niskomarżowa sprzedaż sprzętu informatycznego i infrastruktury stanowiła tylko 17,7 proc. obrotów (541 mln zł). Po raz pierwszy przychody z obsługi przedsiębiorstw były wyższe niż z sektora finansowego.

Grupa zaczynała od obsługi banków spółdzielczych i kojarzona była głównie z sektorem bankowym. W 2009 r. przychody z tego źródła wyniosły 1,1 mld zł, 36,3 proc. obrotów. 37,5 proc. przychodów (1,14 mld zł) pochodziło z obsługi przedsiębiorstw (+220 mln zł).