Teleplan International N.V. / Quartalsergebnis/Prognose
25.10.2007
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- Neun-Monatsumsatz 2007 wächst um 14% auf EUR 204,5 Millionen
- Operatives Ergebnis (EBIT) wächst um 78% auf EUR 11,9 Millionen
- Gesicherte langfristige Finanzierung
- Umsatzziel für das Gesamtjahr angehoben
Zoetermeer, Niederlande, 25 Oktober 2007.
Der Vorstand der Teleplan International N.V. (Prime Standard, ISIN:
NL0000229458) veröffentlichte heute den Zwischenbericht für das dritte
Quartal und die ersten neun Monate 2007.
Teleplan liegt voll im Plan und baut die starken positiven operativen
Verbesserungen des ersten Halbjahres 2007 weiterhin aus. 'Wir profitieren
von zusätzlichen neuen Verträgen des Jahres 2006 und aus dem ersten
Halbjahr 2007, die jetzt zu Umsatz führen. Basierend auf Skaleneffekte und
einem strikten Kostenmanagement steigt die Profitabilität überproportional'
unterstreicht Mark Twaalfhoven, CEO der Teleplan International N.V. Das
organische Umsatzwachstum wurde in allen drei Geschäfts-Segmenten erzielt
und alle drei Segmente tragen zur insgesamt höheren Ergebnismarge im
Jahresvergleich bei.
Der Neun-Monatsumsatz steigt um 14% auf EUR 204,5 Mio. im Vergleich zur
Vorjahresperiode und übertrifft die bisherige Steigerungsrate von 10% im
ersten Halbjahr. Auf vergleichbarer Basis - nach Eliminierung des
Wechselkurseffektes -- beträgt das Wachstum des Konzernumsatzes
eindrucksvolle 18%. Im direkten Quartalsvergleich steigt der Umsatz im
dritten Quartal 2007 um 21,6% auf EUR 73,8 Mio. gegenüber den EUR 60,7
Mio.des Vorjahres und bestätigt die klare Fokussierung auf das Neugeschäft.
In den ersten neun Monaten 2007 blieb der Quotient aus Personalaufwand in
Relation zum Umsatz weiterhin leicht unter 37% aufgrund der fortgesetzten
Verlagerung in Niedriglohnländer und des strikten Kostenmanagements.
Teleplan konnte diesen Quotienten trotz eines signifikanten
Personalanstiegs von 688 Mitarbeitern im Vergleich zum zweiten Quartal
stabil halten. Der Vorstand erwartet einen Gesamtanstieg der
Mitarbeiterzahl auf über 6.000, um das zukünftige Umsatzwachstum zu
bewältigen.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen
(EBITDA) stieg um 28% auf EUR 16,0 Mio. Wechselkursschwankungen
beeinflussten das Ergebnis (EBITDA) 2007 in Höhe von EUR 0,4 Mio. negativ.
Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um mehr als 78% auf EUR 11,9 Mio., nach
EUR 6,7 Mio. im Jahr zuvor. Die Margenverbesserung in der Berichtsperiode
wurde von allen drei Segmenten getragen.
Der Periodenüberschuss des vergangenen Jahres war stark durch
Einmalaufwändungen für den Kapazitäts- und Personalabbau in West-Europa im
dritten Quartal belastet. Der Periodenüberschuss der ersten neun Monate
2007 profitiert davon und steigt deutlich auf EUR 2,8 Mio. versus EUR 0,1
Mio. in der Vorjahresperiode. Durch diesen Effekt springt das Ergebnis je
Aktie (EPS) in den ersten neun Monaten von Null im Vorjahr auf rund EUR
0,05.
'Zusätzlich zur Expansion unseres operativen Geschäftes, freuen wir uns,
die erfolgreiche Refinanzierung unserer kompletten kurzfristigen Darlehen
durch eine langfristige Kreditfazilität, die von ABN AMRO Bank NV, Lloyds
TSB Bank plc und DAM lnvest S?rl bereitgestellt wurde, zu verkünden',
kommentierte Gotthard Haug, CFO der Teleplan International N.V., die
Rückzahlung derio.
Dies bedeutet eine Verbesserung um EUR 1,0 Mio. gegenüber der
Vergleichsperiode im Vorjahr. Ein EUR 5,9 Mio. Cash-Eingang aus der
Emission neuer Aktien zur Rückzahlung von EUR 5,4 Mio. Darlehen resultiert
in einem Netto-Cash-Eingang 2007 von EUR 0,5 Mio. versus eines
Cash-Abganges von EUR 3,2 Mio. im Jahr zuvor. Im Endeffekt stiegen die
liquiden Mittel um EUR 2,3 Mio. auf EUR 12,6 Mio. zum Ende September 2007.
Im gleichen Zeitraum 2006 verzeichnete der Konzern einen Liquiditätsabfluss
von EUR 1,9 Mio.
Die ersten neun Monate des Jahres wurden durch die Anlaufphasen
verschiedener Kundenprogramme beeinflusst. Für das laufende Jahr werden die
Investitionen deutlich über dem Vorjahreswert erwartet. Anders als im
Vorjahr sind für das vierte Quartal keine Sonderaufwendungen zu erwarten.
Somit wird das im Jahresverlauf begonnene Neugeschäft vollends positiv zum
Ergebnis des letzten Quartals sowie zum Cash Flow beitragen.
Die vollständige Umwandlung der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen im
März 2007 und die Zufuhr von EUR 5,9 Mio. aus der Kapitalerhöhung im April
dieses Jahres führt zu einer Stärkung der Bilanz 2007. Weiterhin erlangt
Teleplan durch die langfristig gesicherte Kreditfazilität von EUR 80 Mio.
größere operative Flexibilität und ausreichend Spielraum für die
Finanzierung der identifizierten Wachstumspotenziale.
Das Geschäftsjahr 2007 wird deutliche Verbesserungen gegenüber 2006 sowohl
im Umsatz als auch im Ergebnis aufweisen. Basierend auf den Zahlen der
ersten neun Monate und dem gegenwärtigen starken Geschäftsverlauf erwartet
das Management ein Umsatzwachstum über früheren Prognosen. So rechnen wir
nun mit einer Umsatzsteigerung im zweistelligen Bereich für das Gesamtjahr
2007. In Bezug auf die EBITDA-Marge bestätigen wir unsere Vorschau im hohen
einstelligen Bereich.
Der vollständige Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2007 ist zum
Download verfügbar (in englischer Sprache) unter:
www.teleplan.com
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Teleplan International N.V.
Gotthard Haug Tel.: + 31 -79 -330 44 55
Chief Financial Officer Fax: + 31 -79 -330 44 66
E-Mail: investor_relations@teleplan.com
NL-2712 PN Zoetermeer URL: www.teleplan.com
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Sprache: Deutsch
Emittent: Teleplan International N.V.
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