KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2011-04-27 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
PROTEKTOR | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Umowa znacząca | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 01 marca 2011 roku, realizując obowiązek nałożony na Emitenta postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) [Dz.U. 2009.33.259 z pó¼n. zm.], Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, iż w dniu 27.04.2011 roku zawarta została umowa, będąca wynikiem korzystnego dla Emitenta rozstrzygnięcia części postępowania przetargowego Nr 8/M/MON/ZZŚM/PN/ZO/2011 (zadanie 6, 7, 9). Zgodnie z wymogami § 9 Rozporządzenia przywołanego powyżej, Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje o elementach umowy: 1. Data zawarcia umowy: 27 kwietnia2011 roku 2. Strony umowy: I. Konsorcjum w składzie: a) PROTEKTOR S.A., b) Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe ARM-ex Barbara Mruk Mariusz Mruk Spółka jawna z siedzibą w Goszczynie. c) Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Gdyni, d) GREGOR S.A. i II. Agencja Mienia Wojskowego. 3. Oznaczenie przedmiotu umowy: dostawy obuwia przez Konsorcjum: a) trzewiki pilota letni model 921/MON:4.000 par obuwia, (zadanie nr 6), b) trzewiki pilota zimowy model 922/MON: 4.000 par obuwia, (zadanie nr 7), c) trzewiki zimowy model 933/MON: 20.708 par obuwia, (zadanie nr 9). 4. Istotne warunki umowy: a) wartość umowy dla Konsorcjum wynosi 6.212.540 PLN (słownie: sześć milionów dwieście dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych) netto. Wartość części zamówienia dostaw realizowanych przez PROTEKTOR S.A.: 2.220.540 PLN (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści złotych) netto. b) dostawa objęta przedmiotem umowy będzie w całości realizowana w 2011 roku (III i IV kwartał). 5. Kary umowne: I. 10 % wartości brutto umowy niezrealizowanej w całości lub w części w razie: a) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy za każdy roboczy dzień opó¼nienia dostawy, b) wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. II. 0,1% wartości brutto części umowy niezrealizowanej w wymaganym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 50,00 PLN. 6. Zastrzeżenie warunku lub terminu: brak. 7. Wartość umowy nie przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 01 marca 2011 roku, PROTEKTOR S.A. informuje dodatkowo, że w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie przetargowe Nr 8/M/MON/ZZŚM/PN/ZO/2011 (zadanie 8) o wartości 2.189.000 PLN (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto, gdzie PROTEKTOR S.A. występuje samodzielnie. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PROTEKTOR | Lekki (lek) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
20-417 | Lublin | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Kunickiego | 20-24 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
081 532 22 31 | 081 532 02 00 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.protektorsa.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
712-010-29-59 | 430068516 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-04-27 | Piotr Skrzyński | Prezes Zarządu | |||
2011-04-27 | Grażyna Szyszka | Prokurent |