| W nawiązaniu do opublikowanego raportu bieżącego nr 44/7 dotyczącego korekty prognozy wyników za 2007 b.r, wynikłej w dużym stopniu z przyczyn przedstawionych szczegółowo w raporcie bieżącym nr 41/7, informujemy ponadto, iż na przedstawioną korektę przewidywanego obniżenia wyników za 2007 b. r. w I półroczu 2007 b.r. w szczególności negatywnie wpłynęły: - wzrost cen zakupu surowców; Wzrost cen surowców był szczególnie dotkliwy w grupie włókien wiskozowych, stanowiących ponad 50% ogółem zużycia surowców w pierwszym półroczu 2007. Wzrost cen w porównaniu z pierwszym półroczem wyniósł 5,8 %. Również duży wzrost cen nastąpił w grupie włókien poliestrowych, gdzie wzrost średniej ceny wyniósł 4,7 %. Wzrost kosztów z tego tytułu wyniósł ogółem 702 tys. złotych; - niekorzystne kursy walut obcych W porównaniu z pierwszym półroczem 2006 roku, rzeczywiste kursy uzyskiwane przez Spółkę kształtowały się następująco: EUR- kurs średni za I półrocze 2007=3.8422 (spadek o 1,20%) USD- kurs średni za I półrocze 2007=2.8902 (spadek 8,67%) Szacowany ubytek przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2007 roku w wyniku umocnienia się złotówki wyniósł łącznie 998 tys. złotych; Nowo powołany Zarząd Spółki i całe kierownictwo szczebla operacyjnego podjęły w miesiącach maj i czerwiec szereg działań zmierzających do poprawy uzyskiwanych wyników finansowych poprzez opracowanie "Zakładowego programu poprawy efektywności gospodarowania i działań naprawczych w NOVITA S.A.." Program obejmujący 28 przedsięwzięć powinien przynieść oszczędności w kwocie 1.080 tys. zł do końca bieżącego roku. Program ten jest na bieżąco uzupełniany o dalsze przedsięwzięcia oszczędnościowe oraz restrukturyzacyjne, stad kwota oszczędności powinna byś znacząco wyższa. Zatwierdzony i przyjęty do realizacji program stanowił podstawę do zaktualizowania budżetu Spółki na 2007 rok. Budżet ten zakłada na II półrocze uzyskanie przychodów ze sprzedaży na poziomie 47,2 mln złotych oraz dodatniego wyniku netto w wysokości 1,5 mln złotych. Prognozowana bardzo znaczna poprawa wyników w drugim półroczu 2007 opiera się m. innymi na : 1.zaktywizowaniu działań służb sprzedaży i produkcji w kierunku zwiększenia poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych posiadanych 7 ciągów produkcyjnych, a w szczególności odebranej w II kw. 2007 b.r. nowej linii 6 mb i zmodernizowanej linii 4 mb, 2.renegocjacji kontraktów z dostawcami surowców oraz poszukiwaniu nowych ¼ródeł ich zaopatrzenia głównie z importu 3.renegocjacji warunków cenowych z głównymi odbiorcami, a w szczególności zagranicznymi oraz wprowadzenie w uzgodnieniu z kontrahentami obniżek gramatur włóknin bez pogorszenia ich parametrów technicznych i użytkowych, 4.podjęciu szerokich działań zastępowania w składach mieszanek włókna wiskozowego zwiększonym udziałem włókna poliestrowego, 5.restrukturyzacji zatrudnienia poprzez zmianę struktury organizacyjnej Spółki skutkującej zmniejszeniem zatrudnienia w grupie pracowników na stanowiskach nierobotniczych i pośrednio-produkcyjnych. W wyniku wprowadzonych zmian zatrudnienie ulegnie obniżeniu o 30 osób, co stanowi 10 % ogółu zatrudnionych, 6.zwiększeniu przychodów ze sprzedaży poprzez oddanie pod wynajem wolnych powierzchni produkcyjnych. Kwota miesięcznych przychodów z najmu zwiększy się z tego powodu z 140 tys. zł w czerwcu do 232 tys. zł w grudniu b. roku. Przedstawione powyżej przedsięwzięcia, obok innych niewymienionych, stanowiące istotne założenia nowej prognozy, powinny przyczyniać się do uzyskania znaczącej poprawy wyników ekonomiczno finansowych w II-gim półroczu b.m, i osiągnięcia wyników na poziomie przedstawionym w raporcie bieżącym nr 44/7 z dnia 11 lipca 2007 r. | |