KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 69 | / | 2007 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2007-06-11 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ENERGOPOL | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Prognoza wyników Spółki | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki Energopol-Południe S.A. działając stosownie do zapisów § 5 ust 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do wiadomości publicznej prognozę wyniku finansowego Spółki na 2007r. Treść powyższej informacji w zakresie podlegającym przekazaniu do publicznej wiadomości jest następująca: - Prognozowane wyniki finansowe: Zysk brutto 29,9 mln zł EBITDA 16,6 mln zł Przychody ze sprzedaży 123,3 mln zł - Okres którego prognoza dotyczy: rok obrachunkowy 2007 rozpoczynający się 1 stycznia 2007 i kończący się 31 grudnia 2007. - Podstawy i istotne założenia prognozy: Spółka oparła swoje założenia na podstawie portfela zamówień, który aktualnie posiada, na bazie złożonych ofert na kontrakty budowlane oraz na bazie analizy rynku klientów Spółki. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że wzrost zamówień pojawia się w drugiej połowie roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 78% w stosunku do roku 2006 będzie możliwy również w wyniku zmiany polityki cenowej, zasad budżetowania, monitorowania oraz rozliczania kontraktów. Rentowność sprzedaży oparta została na wska¼nikach jakie Spółka osiągnęła w przeszłości w realizowanych podobnych projektach, a także w oparciu o budżety pro forma kontraktów nowo pozyskanych. Spółka wdraża system zarządzania projektem w oparciu o koszty bezpośrednie co pozwala na dokładne określenie rentowności tych projektów i porównanie założonych celów z faktycznie osiągniętymi. Planowane jest utrzymanie nadal niskiego współczynnika udziału kosztów zarządzania w przychodach. Prognozowany zysk brutto obejmuje także 16 mln zł zysku jaki Spółka uzyskała i jeszcze zamierza uzyskać ze sprzedaży akcji Mostostalu Zabrze. - Sposób monitorowania przez emitenta realizacji prognozowanych wyników. Realizacja prognozy wyników finansowych 2007r będzie monitorowana kwartalnie poprzez analizę wyników finansowych. - Okresy w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników. Emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych na 2007r po zakończeniu kwartału, w oparciu o analizę uzyskanych przychodów ze sprzedaży i poniesionych kosztów, jak również o ocenę tendencji cenowych i podażowych usług i produktów oferowanych przez Spółkę. W przypadku konieczności dokonania korekty prognozy wyników finansowych emitent przekaże tę korektę do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-06-11 | Lech Tomasz Tomkowski | Prezes Zarządu | |||
2007-06-11 | Krystyna Szwemin | Prokurent |